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广西工商职业技术学院2026年单位预算公开说明

来源:计划财务处 发布时间:2026-03-06点击数:

第一部分:广西工商职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西工商职业技术学院2026单位预算情况说明

一、部门收支增减变化情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算三公经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西工商职业技术学院2026单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)


第一部分:广西工商职业技术学院概况

、单位主要职能

广西工商职业技术学院是经广西壮族自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学校,位于广西壮族自治区首府南宁市,隶属广西壮族自治区粮食和物资储备局,属于公益二类事业单位。

学校主要职能:围绕开展以高职专科学历为主的高等教育活动和职业培训,以粮食和物资储备特色凸显的新工科专业和财经商贸汇集的新商科专业为龙头,对接产业链,完善“粮•商”特色的高水平专业集群体系建设,落实人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职能,结合国家、地区发展的需求,培养服务行业和地方经济社会发展的高素质技术技能人才,建设具有鲜明“粮·商”办学特色的高水平高等职业学校。

二、机构设置情况

学校现有35个内设机构,其中:党政管理机构17个;教学教辅科研机构15个;纪检监察机构、群团组织3个。

第二部分:广西工商职业技术学院2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

学校总收入50035.7万元总支出50035.7万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增7527.95万元,增长17.71%。总支出较上年增7527.95万元,增长17.71%。

二、单位预算收入总体情况说明

学校总收入50035.7万元,较上年增加7527.95万元,增长17.71%。学校收入主要包括:

(一)一般公共预算拨款26241.98万元,同比增加2187.48万元,增长9.09%,主要是学生人数增加,生均拨款增加。

(二)政府性基金预算拨款为0,与上年一致。

(三)国有资本经营预算拨款为0,与上年一致。

(四)财政专户管理的收入安排的资金(事业收入)23087.51万元,同比增加4651.87万元,增长25.23%。主要原因是学生人数增加,学费住宿费增加导致教育事业收入增加。

(五)单位其他收入安排的资金706.21万元,同比增加688.61万元,主要是按照全面预算管理要求,将历年基本户的滚存列入预算。

)上年结转结余资金0万元,与上年一致。

三、单位预算支出总体情况说明

单位支出50035.7万元,较上年增加7527.95万元,增长17.71%。其中:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类

1.教育支出49194.15万元,占总支出98.32%,同比增加 7447.93万元,增长17.84%,主要原因是学生人数增加。

2.社会保障和就业支出519.96万元,占总支出1.04%,同比增加47.13万元,增长9.97%,主要原因是教职工人数增加。

3.卫生和健康支出 122.67万元,占总支出0.25%,同比增加12.55万元,增长11.39%,主要原因是教职工人数增加。

4.住房保障支出198.93万元,占总支出0.4%,同比增加 20.35万元,增长11.39%,主要原因是教职工人数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算

1.基本支出预算25368.78万元,占总支出预算50.7%,同比增加2860.50万元,增长12.71%其中:

1)人员经费19007.16万元,占基本支出预算74.92%,同比增加1830.81万元, 增长10.66%。其中:工资福利支出预算 18551.00万元,占基本支出预算73.13%,同比增加1801.62万元, 增长10.76%。对个人和家庭的补助支出预算456.16万元,占基本支出预算1.80%,同比增加29.19万元, 增长6.84%。

(2)公用经费(商品和服务支出)预算6361.62万元,占基本支出预算25.08%,同比增加1029.69万元,增长19.31%。

2.项目支出预算24666.92万元,占总支出预算49.3%,同比增加4667.45万元,增长23.34%,主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加、学费和住宿费增加、奖助学金等教育专项增加、一般债券增加

、政府性基金预算支出情况说明

学校2026年无政府性基金预算支出与上年一致

国有资本经营预算支出情况说明

学校2026年无国有资本经营预算支出与上年一致

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

学校2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出,与上年一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

学校事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常经费支出,主要用于学校为保证日常运行用于购买货物和服务。

学校2026年事业单位运行经费预算2073.43万元,较上年减少3.89万元,下降0.19%,减少原因是学校进一步厉行节约,严格落实习惯过紧日子要求,压缩开支。

八、政府采购预算安排情况说明

学校2026年政府采购预算总金额10160.04万元。其中:货物类采购2504.15万元、工程类采购6105.85万元、服务类采购1550.04万元。具体情况如下:

2026年政府采购预算10160.04万元,同比增加7876.12万元,增长344.85%;主要原因学校持续推进武鸣校区建设,新建学生宿舍楼、培训楼等;二是学校大力推进信息化建设,新增学校算力中心、财务信息平台、项目管理与绩效评价平台等。

九、国有资产占用情况说明

1.办公用房情况:学校办公用房面积44,482.98平方米,资产原值8902.84万元。

2.车辆情况:学校机动车编制数13个,定编小汽车实有数5辆,其中轿车(公务)419座客车1

十、预算绩效目标情况说明

学校2026单位预算所有项目支出全面实施绩效目标管理,共有项目21个,预算资金24666.92万元。其中:一般公共预算拨款15261.11 万元、纳入财政专户管理的收入安排8699.61 万元、单位其他收入安排706.20万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、事业单位运行经费:为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西工商职业技术学院2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

以上表格详见附件。


 附件:广西工商职业技术学院2026年单位预算公开报表.xlsx



作者/一审:马妍菲

编辑/二审:夏 姚

审签/三审:翁海波

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